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2016年度乌鲁木齐市红旗幼儿园部门决算公开

2017-09-10 18:46:59        点击:[]    

   2016年度乌鲁木齐市红旗幼儿园部门决算公开

第一部分 乌鲁木齐市红旗幼儿园单位概况

  一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(共11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算表》

第一部分  乌鲁木齐市红旗幼儿园单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》,规范幼儿园各项工作。

2、强化幼儿园内部管理,加强师资队伍建设,建设建立科学有效的用工制度和人事分配制度等激励机制,调动广大职工的工作热情和工作积极性,提高教学质量服务质量。

3、从实际出发,因地制宜地实施素质教育,为幼儿一生发展打下好基础。尊重幼儿身心发展的规律和学习特点,以游戏为基本活动,保教并重,关注个别差异,促进身心和谐发展,促进每个幼儿富有个性的发展。

4、与家庭、社区密切合作,与小学互相衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。

5、为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足幼儿多方面发展的需要,使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市红旗幼儿园单位2016年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,0个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。内设机构:园长室、综合办公室、保教办公室、总务室、财务室、各班教室、食堂。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市红旗幼儿园单位编制人数40人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制40人。新疆乌鲁木齐市红旗幼儿园单位实有在职人数40人,其中:行政在职人员0人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员40人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门单位构成

乌鲁木齐市红旗幼儿园本级,2016年部门决算编制范围的单位共计1个。

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市红旗幼儿园

全额拨款事业单位

第二部分乌鲁木齐市红旗幼儿园部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1202.24万元,与上年相比,减少132.62万元,降低9.94%,增减变化主要原因是压缩日常公用经费;

2016年度支出976.14万元,与上年相比,减少282.53万元,减少22.45%,增减变化主要原因是压缩日常公用经费;

结余594.14万元,与上年相比,增加231.16万元,增长63.68%,增减变化主要原因是收到财政拨2016年学前发展奖补资金220万元。

与预算相比情况:2016年度预算收入935.84元,本年收入与预算相比,增加266.4万元,增加28.47%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金204万。追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。预算支出935.84万元,本年支出与预算相比,增加40.3万元,增加4.31%。主要原因是本年财政追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1202.24万元,其中:财政拨款收入1188.61万元,占98.87%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入13.63万元,占1.13%。本年收入增减变化主要原因是压缩日常公用经费;

与预算相比情况:2016年度预算收入935.84元,本年收入与预算相比,增加266.4万元,增加28.47%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金204万。追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计976.14万元,其中,基本支出948.56万元,占97.17%;项目支出27.58万元,占2.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是压缩日常公用经费;项目支出减少。

预算支出935.84万元,本年支出与预算相比,增加40.3万元,增加4.31%。主要原因是本年财政追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入1188.61万元,与上年相比,减少96.34万元,降低7.50%,增减变化主要原因是压缩日常公用经费,项目支出减少。财政拨款支出962.51万元,与上年相比,减少214.81万元,降低18.25%。其中:基本支出947.33万元,项目支出15.18万元。增减变化主要原因是压缩日常公用经费,项目支出减少。

财政拨款结转结余549.47万元,与上年相比,增加207.41万元,增长60.64%,增减变化主要原因是收到财政拨2016年学前发展奖补资金220万元。

与预算相比情况:2016年度预算财政拨款收入935.84万元,本年收入与预算相比,增加252.77万元,增长27%;主要原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金204万。追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。

预算财政拨款支出935.84万元,本年支出与预算相比,增加26.67万元,增长2.85%。主要原因是本年财政追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出962.51万元,与上年相比,减少214.81万元,降低18.25%。增减变化主要原因是压缩日常公用经费,项目支出减少。

其中:按功能分类科目:205类02款01项学前教育支出:925.83万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出支出:16.36万元, 210类05款03项公务员医疗补助支出20.32万元。

按经济分类科目,工资福利支出330.43万元,商品和服务支出277.96万元,对个人和家庭的补助334.56万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出19.56万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2016年度预算一般公共预算财政拨款支出935.84万元,本年支出与预算相比,增加26.67万元,增长2.85%;主要原因是本年财政追加预算支出保安工资,公务员一次性注入,监控费等。

其他有关说明内容。无

其他有关说明内容。无

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。

与预算相比情况:2016年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2016年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余594.14万元。与上年相比,增加231.16万元,增加63.68%。

其中财政拨款结转结余549.47万元。与上年相比,增加207.41万元,增长60.64%,增加原因是本年新增自治区追加学前教育奖补资金220万,

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度,般公共预算“三公”经费支出决算2.04万元,比上年减少0.17万元,降低7.69%。原因:公务用车运行维护费较上年下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。原因:较上年无增减变动。公务用车购置及运行维护费2.04万元,占100%,比上年减少0.17万元,下降12.75%。原因:公务用车运行维护费较上年下降。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。原因:较上年无增减变动。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市红旗幼儿园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

公务用车购置及运行维护费2.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.04万元。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市红旗幼儿园单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2016年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;原因:无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出预算2.04万元,与预算相比,减少0.26万元,减少11.3%;原因:公务用车维修费较预算相比减少。公务接待费支出预算0万元,与预算相比,减少0.1万元,增长0%,原因:未发生接待费支出。

其他有关说明内容。无

2015年度,会议费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

2015年度,培训费支出决算4.95万元,比上年增加1.57万元,增长40%。主要原因是2015年教职工国培,继续教育等培训次数增加.

五、机关运行经费支出情况

2016年度乌鲁木齐市红旗幼儿园单位机关运行经费支出279.2万元,上年支出328.5万元,比上年减少49.3万元,下降15%。主要原因是增减变化主要原因是压缩日常公用经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

乌鲁木齐市红旗幼儿园单位政府采购计划16.78万元,其中:政府采购货物支出14.12万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.67万元;实际采购16.78万元,其中:政府采购货物支出14.12万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.67万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计4098.74万元,其中:流动资产795.8万元,固定资产1788.58万元,其中:房屋6776.64(平方米),价值1369.29万元,共有车辆1辆,价值14.74万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套),其他固定资产404.55万元。在建工程1514.36万元。无形资产0元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,新疆乌鲁木齐市红旗幼儿园单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

第三部分乌鲁木齐市红旗幼儿园专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17:本单位支出功能分类说明。205类02款01项 学前教育指:反映各部门举办的学前教育支出。208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。210类11款03项公务员医疗补助支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

其他有关说明内容。

 

附件1:2016年度决算报表

附件2:2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算表

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